Приказ Департамента энергетики и регулирования тарифов ЯО от 17.11.2015 N 248-ви "О внесении изменений в приказ департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 11.11.2014 N 120-во"



Зарегистрировано в государственно-правовом управлении Правительства Ярославской области 17 ноября 2015 г. № 01-5268
------------------------------------------------------------------

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 17 ноября 2015 г. № 248-ви

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА ЭНЕРГЕТИКИ
И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 11.11.2014 № 120-ВО

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о департаменте энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства области от 09.08.2012 № 709-п "Об утверждении Положения о департаменте энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, признании утратившим силу постановления Администрации области от 25.08.2004 № 141 и внесении изменений в постановление Администрации области от 18.12.2007 № 676-а", на основании решения правления департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 05.11.2015

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:

1. Внести с 01.01.2016 в приказ департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 11.11.2014 № 120-во "Об установлении тарифов на водоотведение для государственного автономного учреждения здравоохранения Ярославской области "Детский санаторий "Искра" (Гаврилов-Ямский муниципальный район) на 2015 - 2017 годы" изменения, изложив тарифы на водоотведение для государственного автономного учреждения здравоохранения Ярославской области "Детский санаторий "Искра" (Гаврилов-Ямский муниципальный район) на 2015 - 2017 годы (с разбивкой на календарные периоды) (приложение 1 к приказу), производственную программу государственного автономного учреждения здравоохранения Ярославской области "Детский санаторий "Искра" в сфере водоотведения на 2015 - 2017 годы (приложение 3 к приказу) в новой редакции (прилагаются).

2. Приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

Директор департамента
О.Е.ВЕН





Приложение 1
к приказу
департамента энергетики
и регулирования тарифов
Ярославской области
от 11.11.2014 № 120-во
(в редакции приказа
департамента энергетики
и регулирования тарифов
Ярославской области
от 17.11.2015 № 248-ви)

ТАРИФЫ
НА ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ
"ИСКРА" (ГАВРИЛОВ-ЯМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) НА 2015 - 2017
ГОДЫ (С РАЗБИВКОЙ НА КАЛЕНДАРНЫЕ ПЕРИОДЫ)

Вид тарифа
Налогообложение
Тариф, руб./куб. м
с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 31.12.2015
с 01.01.2016 по 30.06.2016
с 01.07.2016 по 31.12.2016
с 01.01.2017 по 30.06.2017
с 01.07.2017 по 31.12.2017
Тариф на водоотведение
без НДС
12,99
15,09
15,09
15,68
15,68
16,50
с НДС
15,33
17,81
17,81
18,50
18,50
19,47





Приложение 3
к приказу
департамента энергетики
и регулирования тарифов
Ярославской области
от 11.11.2014 № 120-во
(в редакции приказа
департамента энергетики
и регулирования тарифов
Ярославской области
от 17.11.2015 № 248-ви)

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ "ИСКРА" В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2015 - 2017 ГОДЫ

I. Паспорт производственной программы

Регулируемая организация: государственное автономное учреждение здравоохранения Ярославской области "Детский санаторий "Искра".
Адрес: дер. Поляна, Гаврилов-Ямский район, Ярославская область, 152250.
Уполномоченный орган, утверждающий производственную программу: департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.
Адрес: ул. Свободы, д. 62, г. Ярославль, Ярославская область, 150014.

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем, мероприятий, направленных на
улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания
абонентов, график их реализации и объем финансовых
потребностей, необходимых для их реализации

N
п/п
Наименование мероприятия
Единица измерения
Финансовые потребности на реализацию мероприятия - всего
В том числе
2015 год
2016 год
2017 год
первое полугодие
второе полугодие
первое полугодие
второе полугодие
первое полугодие
второе полугодие
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
тыс. руб.
959,43
147,65
155,75
155,75
164,06
164,06
172,16
1.1
Текущий ремонт очистных сооружений канализации
тыс. руб.
839,43
147,65
155,75
35,75
164,06
164,06
172,16
1.2
Текущий ремонт и очистка канализационных колодцев
тыс. руб.
120,00
0,00
0,00
120,00
0,00
0,00
0,00
2
Мероприятия по улучшению качества очистки сточных вод
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

III. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателя
Единица измерения
Принято при установлении тарифа
2015 год
2016 год
2017 год
первое полугодие
второе полугодие
первое полугодие
второе полугодие
первое полугодие
второе полугодие
Объем принимаемых сточных вод
тыс. куб. м
55,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей:
2015 год - 1469,08 тыс. рублей;
2016 год - 1538,36 тыс. рублей;
2017 год - 1609,00 тыс. рублей.

V. Показатели надежности, качества, энергетической
эффективности объектов централизованных систем

N
п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателя
2013 год (факт)
2015 год
2016 год
2017 год
первое полугодие
второе полугодие
первое полугодие
второе полугодие
первое полугодие
второе полугодие
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Показатели качества очистки сточных вод
1.1
Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод
%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в год в расчете на протяженность канализационной сети
ед./км
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
3. Показатели энергетической эффективности

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод, на единицу объема очищаемых (транспортируемых) сточных вод
кВт x ч/куб. м
1,2673
0,5330
0,5330
0,5330
0,5330
0,5330
0,5330

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расходы на реализацию производственной программы в течение первого года периода регулирования увеличиваются на 2,8 процента, стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения снижается на 10,0 процента, или на 33,8 тыс. рублей. Расходы на реализацию производственной программы в 2016 году увеличиваются на 4,7 процента, в 2017 году - 4,6 процента, стоимость мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения в 2016 - 2017 годах увеличивается на индекс потребительских цен с учетом индекса эффективности операционных расходов. Значения показателей, указанных в разделе V производственной программы, сохраняются.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

N
п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателя за 2013 год
1
2
3
4
1
Объем принятых сточных вод
тыс. куб. м
79,70
2
Объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы - всего
в том числе на реализацию мероприятий:
тыс. руб.
1782,8
2.1
По ремонту объектов централизованной системы водоотведения
тыс. руб.
488,2
2.2
По улучшению качества очистки сточных вод
тыс. руб.
0,0
2.3
По энергосбережению и энергоэффективности
тыс. руб.
0,0
2.4
Направленных на повышение качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
0,0


------------------------------------------------------------------